会上,监审室向与会人员传达了市社党组会关于内审工作有关要求和精神,组织学习了《湘潭市供销合作总社2022年社属参控股企业内部审计方案》,对年度内审内容进行了进一步明确。外聘第三方审计机构、被审计单位均作了表态发言。
会议指出,开展年度内审工作是供销合作社社属企业健康良性发展的需要,也是贯彻落实上级有关决策部署的具体举措,是对社企的健康体检,各相关科室、外聘第三方审计机构和被审计单位要高度重视,正确对待;要坚持问题导向,以促进工作为目标,抓住重点,按照市社党组会议要求将内审工作抓细、抓实、抓到位。
会议强调,各相关单位要充分认识开展内审工作的重要性、必要性,压紧压实责任,积极配合圆满完成年度内审工作;外聘第三方审计机构要深入企业并结合实际,聚焦被审计单位履行合约、内控制度管理、企业运营等方面,真实客观查摆问题,提出合理有效建议,确保审计成效;被审计单位要积极做好准备工作,抓好内审问题整改,促进企业良性健康发展。(通讯员:资明辉)
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